Добрый день!
Цитата: У нас один вид услуг. Основные клиенты физические лица, но есть и юридические лица. Юридические платят на р/с. Физические лица рассчитываются за услуги наличными(ККМ) и при помощи пластиковых карт (эквайринг). Наличную выручку приходуем одним ПКО в конце рабочего дня. Проводка в итоге получается ДТ 50.01 КТ 90.01.1.Вопрос: Как правильнее для нас оформить ПКО по итогу дня? Необходимо ставить галочку НТТ? Прописывать склад? В настройках программы и в учетной политике какие настройки сделать изначально?
Обычно под настройкой программы понимают выбор вариантов ведения учета (установку флажков ) в форме "Настройка параметров учета" и в Учетной политике.
Причем настройки всех интересуют для того, чтобы программа автоматически закрывала месяца, формировала отчеты, в том числе регламентированные.
Если вы оказываете услуги на сторону, то нужно чтобы был включен вид деятельности "Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг". Если вы будете продавать услуги за наличный расчет физ.лицам, то достаточно отражать документы "Отчет о розничных продажах" (ОРП), вводя на вкладке "товары" -
услугу (номенклатуру вида "услуги"), пусть в количеством "1" (иначе пр-ма не умеет отрабатывать реализацию в этом документе), и со специальной вкладкой про пластиковые карты (для эквайринга). Желательно, чтобы такой документ за каждый день отражал выручку по реализованным розничным покупателям услугам, и формировал автоматически проводки, в том числе по кассе. Можно вариант вводимой выручки повторять один на все случат реального оказания услуг , и просто изменять отпускную цену услуги. Программа это позволит.
И после проведения такого документа вам следует прямо из него "вводить на основании" (по такой кнопке) "ПКО", который уже не должен при проведении создавать никаких проводок, но будет учитываться для формирования кассовых документов и кассовой книги.
Склад может быть либо розничным, либо НТТ. Для услуг это не важно. Просто не заполнить склад в документе ОРП пр-ма не позволит.
В случае эквайринга, заполняйте специальную вкладку, и далее отражайте проводки.
Как я понимаю, раздельного учета (УСН-доходы и ЕНВД) у вас нет.🤔 Значит, прочих тонкостей можно не касаться.
Что касается реализации услуг юр.лицам, то при такой хоз.операции применяйте типовой док-т "Реализация товаров и услуг".
И так далее.😗